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课堂练习题目2分录练习答案
2017年09月13日 作者:佚名 来源:本站原创 浏览: 次
  
9、从胜利工厂购入A材料50000元,增值税进项税额8500元,运杂费1000元,款项在银行存款支付,材料入库。
10、从光明工厂购入B材料40000元,增值税进项税额6800元,购入C材料5000元,进项税额850元,款项暂未支付,材料入库。
11、从红光工厂购入D材料20000元,进项税3400元,运杂费300元,款项用银行存款支付,材料尚未到达。
12、用银行存款支付前欠光明工厂购料款。
13、从红光工厂购入D已到达,并验收入库。
三、生产过程的核算
14、开出现金支票50000元从银行提取现金,准备发放工资。
15、用现金50000元发放职工工资。
16、用现金购入办公用品,其中生产车间用100元,管理部门用300元。
17、于宁出差,预借差旅费500元,用现金支付。
18、于宁出差回来,报销差旅费465元,退回现金35元。
19、预提本月应负担的短期借款利息700元。
20、用银行存款支付本季度短期借款利息2100元。
21、生产甲产品领用A材料40000元,D材料11000元,生产乙产品领用A材料5000元,B材料18000元,D材料3000元,车间耗用C材料3000元,管理部门耗用C材料1000元。
22、计算本月职工工资。其中:生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,生产车间管理人员工资5000元,企业管理人员工资10000元。
23、按工资总额的14%提取福利费。其中:甲产品工人2800元,乙产品工人2100元,车间管理人员700元,企业管理人员1400元。
24、计提本月固定资产折旧费6000元,其中车间计提折旧4000元,管理部门计提折旧2000元。
25、用银行存款支付本月水电费。其中车间用21000元,管理部门用4000元。
26、将本月发生的制造费用转入生产成本。其中甲产品负担21200元,乙产品负担12900元。
27、结转本月完工入库产品的生产成本。其中:甲产品全部完工,成本95000元,乙产品全部完工,成本56000元。
四、销售过程的核算
28.销售给红星工厂甲产品30000元,增值税销项税5100元,款项已存入银行。
29.用银行存款支付广告费3000元。
30.销售给立达工厂乙产品20000元,增值税销项税3400元,款项暂未收到。
31.销售给昌盛工厂B材料20000元,销项税3400元,款项已存入银行。
32.收到立达工厂偿还的前欠乙产品货款23400元,存入银行。
33.销售给卫民工厂甲产品90000元,乙产品30000元,销项税20400元,款项已存入银行。
34.结转本月销售甲产品的成本76000元,销售乙产品的成本30000元。
35.结转本月销售B材料的成本10000元。
36.计算本月应交的城建税654.50元和教育费附加280.50元。
37.用银行存款上交城建税和教育费附加。
五、利润的形成
38.结转本月收入类账户。
39.结转本月费用类账户。
 
答案
9、 借:原材料—A材料                 51000
        应交税费—应交增值税(进项税额)  8500           
    贷:银行存款              59500
10、借:原材料—A材料          40000
             —B材料            5000
        应交税费—应交增值税(进项税额)  7650
    贷:应付账款—光明工厂             52650
11、借:在途物资—D材料               20300
        应交税费—应交增值税(进项税额)3400
    贷:银行存款               23700
12、借:应付账款—光明工厂         52650
贷:银行存款                      52650
13、借:原材料—D材料           20300
贷:在途物资—D材料         20300
14、借:库存现金   50000
贷:银行存款   50000
15、借:应付职工薪酬-工资   50000
贷:库存现金           50000
16、借:制造费用—办公费      100
        管理费用—办公费      300
贷:库存现金          400
17、借:其他应收款—王宁  500
贷:库存现金        500
18、借:库存现金     35
        管理费用-差旅费   465
    贷:其他应收款—王宁  500
19、借:财务费用—-利息费    700
贷:应付利息    700
20、借:应付利息   1400
        财务费用-利息费  700
贷:银行存款   2100
21、借:生产成本—甲产品  51000
                  —乙产品  26000
        制造费用—物料消耗     3000
        管理费用—物料消耗     1000
   贷:原材料—A 材料      45000
             —B材料      18000
             —C材料      4000
             —D材料      14000
 
22、 借:生产成本—甲产品  20000
                 —乙产品  15000
         制造费用—工资     5000
         管理费用—工资      10000
     贷:应付职工薪酬—福利费   50000
23、 借:生产成本—甲产品  2800
                 —乙产品  2100
         制造费用—福利费       700
         管理费用—福利费       1400
     贷:应付职工薪酬—福利费      7000
24、 借:制造费用—折旧费  4000
         管理费用—折旧费  2000
贷:累计折旧     6000
25、 借:制造费用—水电费     21000
         管理费用—水电费     4000
贷:银行存款            25000
26、 借:生产成本—甲产品  21200
                 —乙产品  12900
     贷:制造费用             34100
27、 借:库存商品—甲产品    95000
                 —乙产品    56000
贷:生产成本—甲产品   95000
                 —乙产品   56000
28、 借:银行存款            35100
贷:主营业务收入—甲产品  30000
     应交税费—应交增值税(销项税额) 5100
29、 借:销售费用—广告费   3000
贷:银行存款           3000
30、 借:应收账款—立达工厂     23400
贷:主营业务收入—乙产品000
     应交税费—应交增值税(销项税额) 3400
31、 借:银行存款        23400
贷:其他业务收入—B材料   20000
     应交税费—应交增值税(销项税额) 3400
32、 借:银行存款          23400
     贷:应收账款—立达工厂 23400
33、 借:银行存款         140400
贷:主营业务收入—甲产品     90000
               ——乙产品     30000
     应交税费—应交增值税(销项税额) 20400
34、 借:主营业务成本—甲产品   76000
——乙产品   30000
贷:库存商品—甲产品    76000
           ——乙产品    30000
35、 借:其他业务成本—B材料  10000
贷:原材料—B材料  10000
36、 借:营业税金及附加        935
贷:应交税费—应交城建税    654.5
             —应交教育费附加    280.5
37、 借:应交税费—应交城建税      654.5
            —应交教育费附加    280.5
     贷:银行存款              935
38、 借:主营业务收入   170000
         其他业务收入   20000
     贷:本年利润       190000
 
39、 借:本年利润       140500
贷:主营业务成本    106000
     其他业务成本     10000
管理费用         19165
     销售费用         3000
     财务费用         1400
     营业税金及附加   935

本题目由银桥会计孙老师整理,会计学习咨询孙老师15853990393(电话同微信)qq:1959922945
 

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